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2015年注会《审计》每日一练:了解内部控制(8.12)

2015-08-12 08:55 来源:财考网 

  为帮助注册会计师考试考生每日积累点滴知识,财考网全新推出每日一练习题供大家学习,欢迎广大考生登录网站进行学习!

  单选题

  下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。

  A、内部控制的目标旨在合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守

  B、注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

  C、注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

  D、被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系

  

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